12月24日,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京召开2025年度重点工作总结交流大会,重点总结交流“数智化手段在内部审计中的应用”实践案例展示、“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”理论研讨两项活动成果,通报“恒瑞杯”中国内部审计准则知识竞赛结果。协会会长茅东萍,副会长董必荣、刘文磊、张居贵、沈立强、周郎辉、时现,监事长邱发森出席会议;各省、自治区、直辖市及计划单列市内部审计(师)协会负责人、内部审计典型实践案例单位代表、理论研讨优秀论文作者代表,“恒瑞杯”竞赛集体奖获奖单位代表等400余人参会。审计署内部审计指导监督司派员到会指导,协会副会长兼秘书长沈立强主持会议。
茅东萍作题为《立足科学规范 聚焦数智赋能 推动内部审计高质量发展再上新台阶》的工作报告,全面总结协会2025年党建引领、业务推进等方面工作成效,重点阐述实践案例展示与理论研讨活动的丰硕成果,并就下一步聚焦科学规范、深化内部审计理论研究与实践总结提出要求。
报告指出,评选出的典型案例集中体现了当前内部审计实践五大成效:一是优化审计模式,构建全覆盖监督格局;二是搭建预警体系,筑牢智能风控防线;三是运用智能技术,赋能审计提质增效;四是强化决策支撑,推动组织价值提升;五是规范审计流程,提升工作标准化水平。理论研讨优秀论文则系统总结了科学规范开展内部审计工作的五方面成果:一是聚焦全流程规范,构建科学审计质量管控体系;二是聚焦优化立项管理,推动审计监督精准全面;三是聚焦探索数智化转型,助力审计实施规范提效;四是聚焦深化整改机制,推动审计监督闭环落实;五是聚焦提升成果转化,释放审计价值增值潜能。
报告强调,聚焦科学规范、深化理论研究与实践总结,是提升内部审计监督质效、服务经济社会高质量发展的必由之路。下一步,内部审计领域需持续强化理论武装、完善规范体系、深化实践创新,切实将审计监督成果转化为治理效能。
会上,董必荣、张居贵分别宣读《中国内部审计协会关于2025年内部审计实践案例展示活动结果的通报》《中国内部审计协会关于2025年内部审计理论研讨结果的通报》。此次活动共评选出典型案例经验材料104篇、理论研讨优秀论文236篇,协会领导为现场到会的59名典型案例作者代表、14名优秀论文的作者代表颁发了证书与纪念牌。时现宣读《关于“恒瑞杯”中国内部审计准则知识竞赛结果的通报》。此次竞赛通过“问卷网”征集有效答卷98006份,其中集体参赛答卷57130份(满分43265份);个人参赛答卷31778份(满分19618份)。协会领导及参会嘉宾为陕西省内部审计师协会、中国人寿保险股份有限公司等12家竞赛集体奖获奖单位颁发奖杯和证书,并现场从满分个人参赛者中抽取一、二、三等奖。个人获奖名单后续将通过协会官网、微信公众号公布,获奖人员将获相应奖励及电子证书。
会议交流阶段,5家单位代表先后发言。其中,国网山东省电力公司德州供电公司审计监管部、天津农村商业银行股份有限公司内部审计部、中国移动通信集团江西有限公司内审部代表分别以《数智化赋能百万分布式光伏全链条审计》《数据赋能审计“慧眼”:天津农商银行经责审计实践案例分享》《数智化在审计项目全过程的应用实践——以江西移动政企业务专项审计为例》为题,分享行业内优秀审计实践经验;中国海洋石油有限公司审计部项目管理处、国家外汇管理局广东省分局外汇综合处代表,分别介绍《治理现代化视阈下国有企业科学规范审计立项机制研究》《霍尔三维结构模型下粤港澳大湾区外汇管理内部审计评价体系全流程规范化研究——基于AHP-TOPSIS方法的实践》两篇优秀论文的核心成果。
会议圆满完成各项议程,号召广大内部审计及协会工作者要持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实二十届中央审计委员会会议、中央经济工作会议及全国审计工作会议部署要求,立足经济监督定位,紧扣党和国家工作大局,科学谋划2026年工作重点及“十五五”时期内部审计发展规划,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展,为“十五五”时期工作开好局、起好步贡献审计力量。
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