大象新闻记者 刘洋 通讯员 杨雯惠
为进一步深化全面从严管党治检,促进廉政风险防控建设,切实提高检务保障工作水平。根据院党组工作安排,11月19日,范县人民检察院由检务督察组牵头,计财组配合,聘请专业第三方机构开展内部审计工作。
此次审计工作重点聚焦2024年1-10月份涉案款物管理、年度部门预算执行等情况,主要以查阅资料的方式进行,审计时间为10天,对审计中发现的问题,要求采取边审边改的方式,及时完成整改。
内部审计工作是加强检察机关内部管理和监督、规范财务管理、促进廉政建设的重要抓手。范县人民检察院将认真落实检察机关内部审计工作相关规定要求,不断强化内部审计职责,有序稳步推进本院的内部审计工作,着力提升内部审计监督效能。
审核:刘洋
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