为进一步强化公司治理,有效发挥审计监督职能,持续提升稽核审计工作质效,12月26日,白河农商银行召开审计委员会2024年第八次会议。省联社安康审计中心副主任崔东伟与会指导,审计委员会全体成员出席会议,会议由审计委员会副主任吴俊主持。
会议听取了《白河农商银行2024年度审计工作总结》,审议通过了《白河农商银行2024年度抵债资产专项审计报告》等。
会议指出,稽核审计工作是确保业务稳健发展,内控制度得以持续有效运行的有力保障。稽核审计部门要当好“啄木鸟”角色,通过稽核审计及时发现日常经营管理工作中存在的不足和风险点,精准把脉,把问题查处再往深里走、再往细上落,全面破除影响全行业务经营发展的难点、痛点和堵点问题。
会议强调,稽核审计工作要持续做好三点:一是强化审计监督,提升工作质效。要持续抓好审计工作提质增效、纵深推进,进一步巩固审计成果,充分发挥稽核审计工作在推动政策落实、防范化解风险、完善公司治理、强化内部管理、破解发展难题等方面的促进作用。二是聚焦重点项目,发挥审计职能。要紧紧围绕全行重点工作和重大决策,对信贷重点领域、业务发展薄弱环节、内控合规管理等重点工作进行重点监督。坚持不审则已、凡审必严,有效发挥审计监督对业务高质量发展的促进作用。三是强化成果运用,加大问责力度。坚持以整改促提升,强化审计整改成果应用,对问题整改质效进行跟踪监督,对虚假整改以及屡查屡犯问题,要加大问责力度,确保审计整改工作落实落细。
会上,崔东伟副主任代表审计中心对白河农商银行稽核审计工作进行了全面指导,并提出具体要求。一是超前谋划,选优2025年稽核审计项目。对照省联社及安康审计中心工作要求,全面梳理稽核审计工作开展情况,及时总结经验、查漏补缺,持续提升工作质效。二是精细部署,认真开展稽核审计巩固年活动。要聚焦监管部门及省联省安排部署的重点工作,科学合理制定年度审计工作计划,精心组织实施,有效发挥审计监督职能。三是强化督导,发挥稽核审计监督作用。审计委员会要加强对内部审计工作的监督指导,及时对工作开展情况进行考核评价,注重协调配合,形成合力,促进审计工作再上新台阶。四是夯实责任,全面推动审计问题整改。要从严落实整改责任和责任追究,形成长效监督机制,坚决杜绝文字整改、制度整改,保持审计整改的严肃性、真实性。
下一步,白河农商银行将以此次会议为契机,认真落实好稽核审计工作各项部署和要求,做好统筹规划,狠抓工作落实,不断提升内部审计工作水平,为推动白河农商银行持续高质量发展保驾护航。
文/汪绍奎 编辑/陈国伟
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