刚刚,美团发布截至2024年12月31日止年度业绩公告
于2024年全年,美团的收入由2023年的人民币2,767亿元增长22.0%至人民币3,376亿元。
分部经营溢利总额由2023年的人民币185亿元增长143.6%至2024年的人民币451亿元,总的分部经营利润率由6.7%同比增加至13.4%。
核心本地商业分部的经营溢利由2023年的人民币387亿元增长35.4%至2024年的人民币524亿元。
同时,新业务分部的经营亏损由2023年的人民币202亿元收窄至2024年的人民币73亿元。
美团于2024年录得溢利人民币358亿元,同比增长158.4%。2024年经调整EBITDA及经调整溢利净额分别增长至人民币491亿元及人民币438亿元。2024年实现经营现金流入人民币571亿元。
业务概要:
核心本地商业
2024年全年,得益于行业线上渗透率的进一步提升和强劲的消费需求,核心本地商业分部收入同比增长20.9%至人民币2,502亿元。因所有业务实现高质量增长和效率提升,经营溢利同比增长35.4%至人民币524亿元,经营利润率由2023年的18.7%提升至20.9%。2024年第四季度,核心本地商业分部收入同比增长18.9%至人民币656亿元。经营溢利同比增长60.9%至人民币129亿元,经营利润率同比提升至19.7%。
2024年,即时配送业务实现了稳健增长。
随着即时配送业务的发展,我们始终致力于构建一个可持续发展的生态系统。
在商家方面,美团简化了促销体系,规范了营销活动,加强了食品安全管理,并完善了对恶意差评的治理。我们亦于第四季度推出人民币10亿元的商家扶持计划。通过现金支持及平台补贴,我们帮助商家提高服务质量、优化效率及探索创新。在骑手方面,自2022年7月以来,在政府部门的指导下,美团已为7个试点省市的所有骑手提供了累计人民币14亿元的职业伤害保障资金。
此外,我们还推出了一系列关爱骑手的措施。特别是通过深入调研并在相关部门的指导下,我们制定出了一项针对骑手的社保试点方案。我们预计在2025年第二季度开始在部分城市试点实施。
2024年,美团的到店业务实现了亮眼增长。订单量同比增长超过65%,年度交易用户数及年度活跃商家数均创历史新高。
新业务
2024年,新业务分部收入同比增长25.1%至人民币873亿元。经营亏损收窄至人民币73亿元,经营亏损率改善至8.3%,主要受益于该分部所有业务运营效率的提升。2024年第四季度,新业务分部收入同比增长23.5%至人民币229亿元。该分部经营亏损同比收窄55.0%至人民币22亿元。经营亏损率同比改善至9.5%。
2024年,美团持续优化在食杂零售、软硬件服务等领域的运营,驱动运营效率显著提升。在B2B餐饮供应链、共享单车、共享电单车、餐饮SaaS和共享充电宝等大部分新业务上,美团进一步巩固了市场地位。
2025年美团前景及战略
2024年是美团顺应消费趋势变化、助力行业变革的关键一年。展望未来,美团将始终致力于推进行业的数字化转型,赋能商家运营,释放消费需求。在持续贯彻“零售+科技”公司战略的同时,我们将加大对AI、无人机配送、自动配送车等前沿科技及相关应用的投入。长期来看,我们坚信科技将持续推动零售行业的变革。作为行业领导者,我们也将积极履行社会责任,包括创造就业机会、改善骑手福利,以及促进本地服务生态系统的可持续发展。我们的目标不仅是推动行业增长和科技创新,更要为整个社会的发展贡献力量。
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