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会议现场

3月13日,中国内部审计协会(以下简称协会)第八届理事会第四次会议在北京召开。协会会长茅东萍,副会长张居贵、周郎辉、时现、叶青,监事长邱发森出席会议。协会常务理事、理事及其代表,各地方内部审计协会会长、秘书长等近200人参加会议。审计署内部审计指导监督司吕育敏出席会议。会议由张居贵主持。

会上,茅东萍代表协会作题为《凝心聚力 担当作为 为推动“十五五”时期内部审计高质量发展而奋斗》的工作报告。报告全面回顾2025年协会工作成效,科学谋划“十五五”时期发展思路,明确2026年重点工作任务。

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茅东萍作会议报告

茅东萍指出,2025年是协会第八届理事会成立以来全面履职的首个完整年度。在中央社会工作部、民政部、审计署及全国性行业协会商会第十二联合党委的坚强领导下,在广大会员、内审工作者及社会各界的鼎力支持下,协会各项工作取得显著成效:一是坚持党的全面领导,协会发展的政治根基更加稳固;二是聚焦推动内部审计科学规范发展,有效发挥 “政治引领者、理念传播者、实践推动者、智力支撑者、职业代言者”五大职能作用;三是强化协会治理与内部管理,自身建设迈上新台阶。同时,她总结提炼出协会工作需始终坚守的四条宝贵经验:坚持党的领导、坚持服务为本、坚持改革创新、坚持人才兴会。

针对“十五五”时期发展,茅东萍强调,内部审计和协会工作应紧扣国家“十五五”规划纲要部署,精准把握服务保障党和国家工作大局、推动高质量发展的使命任务、目标原则和重点方向。在部署2026年协会重点工作时,她提出要坚持党建引领,特别是要抓好树立和践行正确政绩观学习教育;坚持守正创新,在“四个服务”上取得新成效,并将以“新形势下如何进一步纵深推进内部审计全覆盖”和“内部审计助力组织防范化解重大风险”为主题继续开展年度理论研讨和实践案例展示活动;坚持规范办会,强化自身治理,确保“十五五”各项工作开好局起好步。

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时现作协会2025年资产和财务收支情况的报告,

并宣读2026年财务收支预算草案

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叶青作关于调整理事和常务理事的议案说明

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张居贵作关于接收会员的议案说明

根据议程,大会审议并表决通过了协会第八届理事会第四次会议工作报告;2025年资产和财务收支情况的报告;2026年财务收支预算草案;关于调整理事和常务理事的议案;关于接收会员的议案。

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秦荣生作专题报告

会上,北京国家会计学院秦荣生教授应邀作题为《“十五五”时期我国内部审计战略定位与发展路径》的专题报告。秦教授紧扣时代发展大势,系统阐释了“十五五”时期内部审计服务国家战略的核心要求、内部审计的战略定位以及实现内部审计战略定位的关键举措,展望了到2035年建成“政治过硬、价值创造、技术领先、协同高效”等具有中国特色、世界一流的内部审计体系的宏伟愿景。

本次会议圆满完成各项既定议程,成果丰硕:进一步强调了“十五五”时期内部审计服务保障党和国家工作大局、推动高质量发展的核心使命,明确了2026年内部审计和协会工作的目标、任务和重点,提出了做好全年工作的落实举措。此次会议是推动内部审计事业融入国家“十五五”建设新局面的关键会议。中国内部审计协会将以本次会议为契机,抓好全国审计工作会议精神的贯彻落实,团结引领全体内审同仁踔厉奋发、勇担使命,以高质量内部审计监督护航“十五五”时期经济社会高质量发展,为全面建设社会主义现代化国家贡献内审力量!