中访网数据 悦康药业集团股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司母公司及所有下属子公司,涉及资产总额和营业收入均占合并报表的100%。公司重点关注产品质量、研发、销售管理、工程项目、关联交易等高风险领域。董事会认为,内控体系运行良好,有效保障了经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。下一年度,公司计划深化内控体系建设,结合AI技术发展趋势优化风险评估与流程,强化监督检查,以支持公司健康稳定发展。该报告结论与内部控制审计意见保持一致。