来源:中访网

中访网数据 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月25日发布了针对中国人寿保险股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的审计报告。报告显示,审计师认为中国人寿在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制,并出具了无保留审计意见。该内部控制审计报告编号为安永华明(2026)专字第70002226_A04号。

根据公告,建立健全并有效实施内部控制是中国人寿董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。

此次审计结果基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求执行。中国人寿保险股份有限公司是在中华人民共和国注册成立的保险公司。