中访网数据 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会近日发布报告,详细说明了对2025年度审计机构安永华明会计师事务所履行监督职责的情况。报告显示,公司已于2025年通过董事会及股东大会审议,续聘安永华明为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构审计委员会在选聘阶段对安永华明的专业胜任能力、独立性等进行了审查,并在审计过程中持续沟通,督促其按计划开展工作。2026年3月,审计委员会审议了安永华明出具的2025年度财务报告及内部控制审计报告,认为其遵守职业准则,审计意见客观公正,较好地完成了委托工作。安永华明2024年度经审计业务总收入为57.10亿元人民币,其中证券业务收入23.69亿元,共为155家A股上市公司提供年报审计服务。审计委员会确认已按照相关规定,切实履行了对会计师事务所的监督职责。