中访网数据 广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)于近日发布了关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。报告显示,公司已按照相关法律法规要求,对聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计履职情况进行了全面评估。
核心决策方面,广汽集团董事会审计委员会、第七届董事会及2024年年度股东大会已审议通过,正式聘任信永中和为公司2025年度A股财务报告及内部控制审计机构。在2025年度的审计工作中,信永中和不仅对公司的财务报告及内部控制有效性进行了审计,还就募集资金使用、关联方资金占用、涉及财务公司的关联金融业务、营业收入扣除等事项出具了专项核查报告。
关键数据上,报告披露了信永中和的基本情况:该所2024年度业务收入为40.54亿元,其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元;当年共为383家上市公司提供年报审计服务。广汽集团在评估中认为,信永中和具备丰富的执业经验与专业能力,其团队构成(包括257名合伙人、1799名注册会计师)和行业覆盖(同行业上市公司审计客户达255家)能够满足公司的审计需求。
时间节点上,本次评估报告聚焦于2025年度的审计履职情况,相关聘任决议已于此前完成法定程序。影响范围涉及广汽集团全体股东及资本市场投资者,旨在确保公司财务信息的真实、准确与完整。
广汽集团在评估结论中指出,信永中所在2025年度的审计工作中遵循了独立、客观、公正的原则,审计行为规范,有效履行了审计职责,其专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,未发现损害公司及中小股东权益的行为。公司对信永中和的审计工作表示认可。
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