中访网数据 东鹏饮料(集团)股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司合并报表范围内的全部主要单位及核心业务,包括组织架构、发展战略、采购销售、生产研发、资产管理等关键环节,重点关注了采购、销售、工程建设、研发、存货与质量安全以及投资活动等高风险领域。公司董事会声明,已建立健全并有效实施内部控制,评价报告内容真实、准确、完整。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,仅能为实现合规、资产安全、报告真实及提升效率等目标提供合理保证。展望2026年,东鹏饮料表示将继续依据规范要求,结合发展战略与业务实际,持续优化内控体系,以提升治理水平,保障公司健康发展。
东鹏饮料发布2025年度内部控制评价报告,认定内控体系运行有效
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