中访网数据 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会发布对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。报告显示,公司已于2025年通过董事会及股东大会审议,续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会在年度审计期间,对容诚所的资质、审计计划及关键事项进行了持续监督与沟通。容诚所2024年业务收入总额为25.10亿元,其中证券业务收入12.38亿元,为518家上市公司提供审计服务。审计委员会认为,容诚所在对公司2025年年报的审计过程中恪守职业规范,按时完成了审计工作,出具的审计报告客观公正,有效履行了监督职责,保障了公司财务信息的质量。
红星美凯龙续聘容诚所为2025年度审计机构,审计委员会完成履职监督
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