中访网数据 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告期内,审计委员会共召开4次会议,审议通过了包括公司2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等多项重要议案。委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及先机会计师行有限公司2024年度的审计工作进行了监督与评估,认为其审计工作勤勉尽责,符合执业规范,并建议续聘其为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该续聘议案已获董事会及股东大会审议通过。审计委员会审阅认为,公司各期财务报告真实、准确、完整,符合企业会计准则;公司内部控制体系较为完善并得到有效执行。2026年,审计委员会表示将继续恪尽职守,履行监督职能,维护公司及股东权益。