中访网数据 天健会计师事务所于2026年4月3日出具了针对安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及执业准则执行了审计工作。审计意见认为,截至2025年12月31日,江淮汽车在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。该审计结果为标准无保留意见,表明会计师事务所对江淮汽车在财务报告相关的内部控制设计与运行有效性方面予以认可,这有助于增强投资者对公司财务信息可靠性的信心。报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)两位中国注册会计师签字,并加盖事务所公章。
江淮汽车2025年内部控制审计获无保留意见
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