中访网数据 安永华明会计师事务所于2026年4月3日出具了上海海立(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,审计机构按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对海立股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,海立股份在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。该审计结果为标准无保留意见,表明公司财务报告相关的内部控制体系在审计基准日运行有效,为公司财务信息的可靠性提供了合理保证。
上海海立(集团)股份有限公司2025年度内部控制审计获无保留意见
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