中访网数据 北京燕京啤酒股份有限公司董事会审计委员会发布了对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。报告显示,公司已于2025年6月24日召开的2024年度股东会上,审议通过续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华所已完成对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量,且内部控制有效。
审计委员会在聘任及监督过程中,对中兴华所的专业资质、独立性及执业质量进行了严格审查。在年报审计期间,委员会通过线上线下会议与审计团队保持沟通,就审计计划、风险判断及发现的问题等进行讨论。委员会认为,中兴华所在审计过程中行为规范,展现了良好的职业操守与业务素质,按时完成了审计工作,出具的报告客观公正。
关键数据方面,中兴华所2025年度为197家上市公司提供年报审计服务,相关审计收费总额约为2.49亿元。北京燕京啤酒董事会审计委员会总体评价认为,中兴华所履职到位,有效履行了监督职责,保障了公司财务信息的质量。
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