中访网数据 紫光股份有限公司于今日发布2025年度内部控制评价报告。报告显示,根据《企业内部控制基本规范》及相关要求,公司董事会认为,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司及主要子公司,涉及资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务包括公司治理、战略管理、采购销售、研发、投资、财务管理等。公司强调其作为全球领先的数字化及AI解决方案提供者,持续推进“算力×联接”战略。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,未来公司将根据业务发展及管理要求持续完善内控机制,以促进公司稳健、可持续发展。
紫光股份发布2025年度内控评价报告,称财务报告内控有效
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