中访网数据 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月14日出具了关于紫光股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。该说明指出,会计师事务所已对紫光股份2025年度财务报表出具无保留意见审计报告。专项说明是基于紫光股份按照监管要求编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所出具。会计师事务所表示,已将该汇总表内容与审计紫光股份2025年度财务报表时所复核的会计资料及经审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。此外,除年度财务报表审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。该专项说明强调仅供紫光股份2025年度报告披露使用,不适用于其他用途。此事项表明紫光股份2025年度在关联资金往来方面的信息披露已通过审计机构的核对,符合相关监管要求。
紫光股份2025年度关联资金往来情况获审计机构专项说明
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