中访网数据 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月16日发布了北京东方雨虹防水技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照《企业内部控制审计指引》及相关准则,对东方雨虹截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,东方雨虹公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告强调了公司董事会对建立健全和实施内部控制的责任,同时指出了内部控制固有的局限性。此次无保留审计意见的获得,反映了公司在财务报告内部控制体系建设与运行方面的规范性,有助于增强投资者信心。
北京东方雨虹2025年度内部控制获无保留审计意见
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