中访网数据 拉卡拉支付股份有限公司于2026年4月16日发布了由安永华明会计师事务所出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所在对该公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行审计后,认为其按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了无保留审计意见。该报告基于《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行,强调了公司董事会对建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性负有责任,同时指出了内部控制本身存在的固有局限性。此次审计结果反映了拉卡拉支付在报告期末的内部控制体系运行良好,为财务报告的可靠性提供了合理保证。
拉卡拉支付2025年度内部控制获无保留审计意见,财务报告内控有效
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