中访网数据 浙江大华技术股份有限公司(以下简称“大华股份”)于近日发布关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。报告显示,公司2025年度继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,该聘任已通过公司董事会、监事会及股东大会审议。立信所对大华股份2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,立信所制定了详细的审计计划,重点围绕资产核实、收入确认、关联交易等关键领域展开工作。公司董事会审计委员会在选聘、审前沟通及审计过程中均履行了监督职责,认为立信所具备专业胜任能力与独立性,其审计工作规范有序,出具的报告客观公正,较好地完成了2025年度的审计任务。此次续聘及顺利履职,有助于保障大华股份财务信息的真实、准确与完整。