中访网数据 立信会计师事务所于2026年4月17日发布了关于浙江大华技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。报告指出,会计师事务所已对大华股份2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。经核查,大华股份管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与已审计的财务报表及相关会计资料在重大方面未发现不一致。专项报告确认,在大华股份2025年度的财务审计过程中,未发现存在重大的非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来情况。该报告依据中国证监会及深圳证券交易所的相关监管要求编制,旨在披露上市公司与关联方之间的资金往来合规性,专项报告仅供大华股份年度报告披露之用。
大华股份2025年度审计报告显示无重大非经营性资金占用
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