中访网数据 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“亿联网络”)于近日发布了《2025年度内部控制自我评价报告》。报告基准日为2025年12月31日。报告显示,根据企业内部控制规范体系,亿联网络董事会认为,截至报告基准日,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。该评价结论基于公司对内部控制制度有效性的全面评估,涵盖了公司及所有控股子公司、孙公司,其资产总额和营业收入均占合并报表的100%。评价范围全面,重点关注了战略投资、资金管理、销售与收款等高风险领域。公司建立了完善的法人治理结构、组织架构和内部审计监督机制,并在人力资源管理、财务管理、采购付款、生产销售、资产管理、研发投资、信息披露等关键业务环节实施了有效的控制活动。公司亦明确了内部控制缺陷的定量与定性认定标准,并定期开展内部监督。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。
亿联网络发布2025年度内控自我评价报告,认定内控体系在所有重大方面保持有效
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