皓元医药2025年度内部控制审计获无保留意见
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中访网数据 上海皓元医药股份有限公司(简称“皓元医药”)于2026年4月21日发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对其截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,审计意见为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能绝对防止错报发生。本次审计由签字注册会计师王艳、叶伟伟、徐唯唯执行。该结论表明皓元医药在2025年度内控体系运行稳健,为公司规范治理及财务报告可靠性提供了保障。
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