中访网数据 爱尔眼科医院集团股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。报告显示,公司已按照企业内部控制规范体系,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷,亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额占公司合计资产总额的91.76%,营业收入占合计营业收入总额的93.39%。评价范围涵盖组织架构、人力资源、医疗服务业务、营运资金、采购资产等主要事项,重点关注了医疗风险、人力资源短缺、连锁管理、品牌授权使用、商誉减值及人工智能应用与医疗数据治理等高风险领域。报告确认自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性结论的因素。