华仁药业2025年度内部控制获审计机构肯定
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中访网数据 华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日披露了由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》。审计结论显示,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告同时指出,内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报。该审计结果肯定了公司现有内部控制体系的有效性,反映了公司在规范运作和风险管理方面的执行情况,对投资者评估公司治理水平具有参考意义。
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