来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月24日,雷电微力发布2025年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2025年全年营业收入为7.4亿元,同比下降37.23%;归母净利润为1.64亿元,同比下降52.04%;扣非归母净利润为1.44亿元,同比下降54.4%;基本每股收益0.67元/股。
公司自2021年8月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为2.51亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对雷电微力2025年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.4亿元,同比下降37.23%;净利润为1.64亿元,同比下降52.04%;经营活动净现金流为2.4亿元,同比增长176.01%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为7.4亿元,同比大幅下降37.23%。
项目202312312024123120251231营业收入(元)8.86亿11.8亿7.4亿营业收入增速2.97%33.18%-37.23%
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为1.6亿元,同比大幅下降52.04%。
项目202312312024123120251231归母净利润(元)3.05亿3.43亿1.64亿归母净利润增速10.11%12.26%-52.04%
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.4亿元,同比大幅下降54.4%。
项目202312312024123120251231扣非归母利润(元)2.62亿3.15亿1.44亿扣非归母利润增速9.21%19.99%-54.4%
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长72.53%,营业收入同比增长-37.23%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目202312312024123120251231营业收入增速2.97%33.18%-37.23%应收账款较期初增速-73.68%248.73%72.53%
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为9.65%、25.27%、69.45%,持续增长。
项目202312312024123120251231应收账款(元)8548.01万2.98亿5.14亿营业收入(元)8.86亿11.8亿7.4亿应收账款/营业收入9.65%25.27%69.45%
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降37.23%,经营活动净现金流同比增长176.01%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目202312312024123120251231营业收入(元)8.86亿11.8亿7.4亿经营活动净现金流(元)7.97亿-3.15亿2.4亿营业收入增速2.97%33.18%-37.23%经营活动净现金流增速3475.89%-139.55%176.01%
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为36.12%,同比下降13.21%;净利率为22.19%,同比下降23.59%;净资产收益率(加权)为5.43%,同比下降55.85%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为52.16%、41.62%、36.12%,变动趋势持续下降。
项目202312312024123120251231销售毛利率52.16%41.62%36.12%销售毛利率增速16.53%-20.21%-13.21%
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为34.46%,29.05%,22.19%,变动趋势持续下降。
项目202312312024123120251231销售净利率34.46%29.05%22.19%销售净利率增速6.93%-15.71%-23.59%
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为5.43%,同比大幅下降55.85%。
项目202312312024123120251231净资产收益率12.06%12.3%5.43%净资产收益率增速-4.44%1.99%-55.85%
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为103%,客户过于集中。
项目202312312024123120251231前五大客户销售占比100%100%103%
• 前五大供应商采购占比较大。报告期内,前五大供应商采购额/采购总额比值为66.82%,警惕供应商过度依赖风险。
项目202312312024123120251231前五大供应商采购占比49.4%80.89%66.82%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为18.22%,同比下降3.18%;流动比率为5.3,速动比率为3.73;总债务为9070.24万元,其中短期债务为9070.24万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-23.51%,营业成本同比增长-31.32%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202312312024123120251231预付账款较期初增速-3.85%0.07%-23.51%营业成本增速-10.83%52.18%-31.32%
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.82,同比下降70.36%;存货周转率为0.4,同比下降8.39%;总资产周转率为0.2,同比下降30.9%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为1.82,同比大幅下降至70.36%。
项目202312312024123120251231应收账款周转率(次)4.326.151.82应收账款周转率增速40.6%42.47%-70.36%
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为1.87%、8.14%、13.5%,持续增长。
项目202312312024123120251231应收账款(元)8548.01万2.98亿5.14亿资产总额(元)45.63亿36.62亿38.09亿应收账款/资产总额1.87%8.14%13.5%
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