中访网数据 广州金域医学检验集团股份有限公司于2025年12月31日通过立信会计师事务所审计,确认其财务报告内部控制按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效性。审计报告指出,公司董事会负责建立并实施内部控制体系,审计责任在于对内部控制有效性发表意见。报告同时提醒,内部控制存在固有局限性,不能完全杜绝错报风险。此次审计结果为广州金域医学合规运营提供了有力支撑,增强了投资者对其财务报告可靠性的信心。
广州金域医学2025年度财务报告内部控制有效获审计认可
中访网数据 广州金域医学检验集团股份有限公司于2025年12月31日通过立信会计师事务所审计,确认其财务报告内部控制按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效性。审计报告指出,公司董事会负责建立并实施内部控制体系,审计责任在于对内部控制有效性发表意见。报告同时提醒,内部控制存在固有局限性,不能完全杜绝错报风险。此次审计结果为广州金域医学合规运营提供了有力支撑,增强了投资者对其财务报告可靠性的信心。
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