中访网数据 4月24日,葵花药业集团股份有限公司发布内部控制审计报告。报告指出,立信会计师事务所依据《企业内部控制基本规范》及相关指引,对葵花药业2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计结果表明,葵花药业于报告基准日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,审计报告提醒,内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报,且其有效性可能随环境变化而改变。此次审计覆盖了企业财务报告相关的关键控制环节,结论有助于投资者评估公司治理及风险管理水平。