中访网数据 江苏洋河酒厂股份有限公司董事会审计委员会发布报告,对2025年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行总结。审计委员会经审议,续聘中喜为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该事项经2024年股东大会审议通过。中喜在2025年度审计中,对公司财务报表及内部控制有效性出具了审计报告,并出具了关联资金往来专项报告,审计过程保持独立性,勤勉尽责。审计委员会在2026年2月与中喜沟通了审计计划及重点领域,并于2026年4月21日召开会议审议年报审计相关议案。最终评价认为,中喜按时完成了年报审计工作,出具的审计报告客观、公正、及时,切实履行了监督职责。
洋河股份审计委员会肯定中喜会计师事务所2025年度履职表现
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