格力电器2025年度内部控制获无保留意见审计报告
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中访网数据 格力电器发布公告,中审众环会计师事务所出具内部控制审计报告(众环审字(2026)0500453号),认定公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告指出,内部控制存在固有局限性,但审计意见为无保留意见,未发现财务报告内部控制的重大缺陷。该报告由注册会计师邱以武、邬夏霏签署,审计基准日为2025年12月31日,覆盖公司全体股东。此次审计结果对投资者评估公司治理及风险管控具有正面影响。
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