中访网数据 江苏通灵电器股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价。评价范围覆盖公司及所有子公司、分公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。核心结论为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告明确了内部控制缺陷的认定标准:财务报告方面,利润表潜在错报金额超营业总收入3%或资产负债表错报超总资产3%为重大缺陷;非财务报告方面,直接财产损失超净资产3%为重大缺陷。此次评价结论表明公司内控体系运行良好,未发现影响内部控制有效性的因素。
江苏通灵电器2025年度内控评价报告无重大缺陷
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