中访网数据 四川合纵药易购医药股份有限公司(简称药易购)发布2025年12月31日内部控制审计报告。信永中和会计师事务所出具的审计意见认为,药易购在2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 但审计报告同时强调,药易购2026年4月董事会发布《关于前期会计差错更正的公告》,涉及合并范围变化、其他权益工具转入长期股权投资核算与列报、信用减值损失计提等事项的会计差错更正。上述问题表明公司在财务报表编制方面存在内部控制缺陷。药易购已对相关问题进行自查,并在编制2025年度财务报告的过程中完成整改。本次强调事项不影响已出具的财务报告内部控制审计意见。