来源:问董秘

投资者提问:

董秘你好,我在股吧看到大家讨论公司年报,关于内控与经营质量有一些疑问,因此想请教: ① 内控审计报告被出具否定意见并触发风险警示,请问具体涉及哪些关键控制环节,当前整改进展如何? ② 2024年因虚减利润846万元受到处罚并追溯调整,本期费用确认与内部审批流程是否已全面整改,是否仍存在类似风险? ③ 应收账款占总资产比例较高,在收入下滑背景下,当前回款情况及坏账计提是否充分? 烦请说明,谢谢。

董秘回答(ST章鼓SZ002598):

您好,内控审计报告缺陷主要涉及整改时间线,由于整改后的内部控制制度运行时间较短,截至2025年底其有效性尚未得到充分证明;公司及年审会计师事务所已严格按照《企业会计准则》及监管规则的相关规定,对报告期内的相关费用进行了认真梳理与确认;公司高度重视应收账款的回款管理,将进一步加大催收力度,优化回款流程,以有效降低坏账风险,在坏账计提方面,公司管理层与年审会计师事务所进行了深入而充分的沟通,确保坏账准备的计提严格遵循《企业会计准则》及相关规定。感谢您的关注!

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