EMS检查表及检查记录

管理层

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行政部、人力资源部

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品质部

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供应链

序号

审核事项

标准条款或文件

审核情况记录

1

是否清楚公司环境方针?

5.2/环境方针

是,抽查采购无异常

2

采购的危化品是否都有提供相应的报告或说明书?

8.1运行策划和控制

是,提供MSDS,齐全

3

是否与供应商签定相关的环境保护协议?

是,抽查近期新开发供方,协议OK

4

是否参加消防演习?

8.2 应急准备和响应

未涉及到本部门单独目标和指标

5

如何向供方施加环境影响?包括公司的重要环境因素

7.4信息交流

是,抽查近期新开发供方,协议OK

6

是否进行了环境管理评审?

9.3 管理评审

是,采购部参与了管理评审

7

体系运行检查,是否有不符合,如何改善的?

9.1.1总则

无不符合项

仓库

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办公室、业务部、企划部

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财务部

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研发部

序号

审核事项

标准条款或文件

审核情况记录

1

是否有识别和有效管理本部门有关的环境因素?是否考虑生命周期的影响?

6.1.2环境因素

是,已识别本部门环境因素,包括办公和试验环境区域因素。见环境因素识别一览表。包括产品作废对环境的影响等。

2

查废弃物的分类和收集是否按工作指示进行操作?

8.1运行策划和控制

查现场,本部门试验样品、油抹布回收合理;现场干净整洁。

3

行政部对本部门检查结果如何?

9.1.1总则

是,行政部检查,未发现异常

4

现场抽查三名员工对公司的环境方针、目标和指标的熟悉和理解情况。

6.2 环境目标及其实现的策划

未涉及到本部门单独目标和指标

6

是否参加消防演习?

8.2 应急准备和响应

未涉及到本部门单独目标和指标

9

紧急情况下的信息是如何交流的?

8.2 应急准备和响应

是,随公司统一做消防演习

体系运行检查,是否有不符合,如何改善的?

9.1.1总则

无不符合项