审计是党和国家监督体系的重要组成部分,也是高质量发展的护航者。在中国人寿集团党委正确领导下,近年来,中国人寿内部审计的地位不断提升、力量逐步增强、价值日益显现。从政治统审到科技强审,从风险防范到价值创造,内审条线正以昂扬的姿态,成为推动全面从严治党、化解金融风险、落实“333战略”的坚实力量。

政治统审践行使命担当。坚持党对审计工作的全面领导,将政治标准贯穿始终。系统各级单位落实落细党委对审计工作的领导机制,审计领域重要工作的统筹谋划、协调推进、督促落实力度不断加大;审计条线严格落实审计署审计整改要求,认真履行统筹协调、服务指导职责,推动整改成果转化为治理效能;着力强化审计监督与其他监督贯通协同,积极推进纪审协同、巡审联动,在推进党的自我革命中发挥审计独特作用。

监督立审彰显审计价值。落实“三如”要求,当好三大角色。审计条线落实“如臂使指”要求,聚焦中央决策部署、金融“五篇大文章”、集团“333战略”落地情况开展审计,做好政策落实“督察员”;落实“如影随形”要求,强化“关键少数”履职监督,认真开展各类合规审计,确保审计全覆盖,当好风险“防火墙”;落实“如雷贯耳”要求,深入揭示重要问题和关键风险,积极推动问题整改,成为公司高质量发展的“助推器”。

科技强审推动数智转型。全面落实“数智变革”战略部署,重塑审计作业模式。主要单位自主搭建数智化审计平台,实现审计项目全流程线上管控,以及审计数据采集、建模、预警、分析,数智化审计底座不断夯实;审计条线积极探索大数据、人工智能等新技术应用,大力推广审前数据分析、远程审计、动态监测等数字化作业方式,厚植审计人员专业本领,持续推动内部审计从现场向非现场、从人工向智能化、从时点审向持续审、从抽样审计向全量审计的转型。

为树立典型、表彰先进,发挥先进导向和激励作用,营造审计条线创先争优的浓厚氛围,根据《中国人寿评比表彰和创建示范活动管理实施办法》,中国人寿集团组织开展了2024-2025年度内部审计荣誉评选表彰。全系统10家单位全部参评,评选范围覆盖各级审计机构、全部专职内部审计人员,以及2024-2025年完成的审计项目。经过严格评选,共产生10个“中国人寿内部审计先进集体”,20名“中国人寿内部审计先进个人”,10个“中国人寿内部审计优秀审计项目”。

中国人寿内部审计

先进集体

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先进个人

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中国人寿内部审计

优秀审计项目

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榜样是引人向上的标杆,先进是催人奋进的力量。7月9日,中国人寿集团印发《关于表彰中国人寿2024-2025年度内部审计先进集体、先进个人、优秀审计项目的决定》,号召全系统审计条线以此次表彰为起点,见贤思齐、创先争优,不断增强审计职业荣誉感和使命感,立足经济监督,聚焦主责主业,强化自身建设,以高质量审计监督护航“333战略”落地见效,为公司高质量发展贡献更大的审计力量。