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雅马哈发动机株式会社近日公布2026财年上半年业绩报告。数据显示,公司上半年实现合并营收1.498万亿日元(约合94.1亿美元),较上年同期增加2202亿日元,同比增长17.2%。营业利润增至1585亿日元,同比增加744亿日元;归属于母公司所有者的净利润达1139亿日元,同比增加608亿日元。

业绩增长主要由摩托车业务销量提升驱动,同时得益于单位销量增加、费用下降及有利的汇率因素。

雅马哈发动机株式会社总裁兼首席执行官设乐元(Motofumi Shitara)表示,公司“在营收、营业利润和净利润三项指标上,均创下了半年期的历史最高纪录。”

基于上半年的强劲表现及对下半财年的展望,雅马哈发动机已上调全年业绩预测。修订后的展望同时考虑了中东局势引发的原材料成本上涨,以及OLV改革相关的一次性费用。

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海事业务:营收3007亿日元,营业利润增长18.3%

海事产品业务表现稳健,实现营收3007亿日元,同比增加207亿日元(增长7.4%);营业利润达460亿日元,同比增加71亿日元(增长18.3%)。

市场层面,舷外机需求在美国略有回落,欧洲基本持平,而亚洲和拉丁美洲等新兴市场需求增长。雅马哈舷外机销量在北美和欧洲保持平稳,在亚洲市场实现增长,带动该业务整体营收提升。

水上摩托艇方面,美国市场需求有所复苏,但单位销量仍低于上年同期水平。舷外机销量增长、销售及管理费用下降,以及汇率利好,共同推动了营业利润的提升,但部分增幅被美国关税影响所抵消。

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上调全年预测:营收2.9万亿日元,净利润预增70%

雅马哈发动机表示,第二季度营收和营业利润均超出原有预期,主要得益于摩托车单位销量增长(尤其在新兴市场)、美国IEEPA关税退税及日元持续贬值等因素。

对于截至2026年12月31日的整个财年,公司大幅上调了各项业绩预测。全年营收目标从2.7万亿日元上调至2.9万亿日元,上调幅度为7.4%;营业利润从1800亿日元上调至2600亿日元,增幅达44.4%;归属于母公司所有者的净利润更是从1000亿日元大幅上调至1700亿日元,增幅高达70%。

雅马哈发动机表示,预计本年度美国额外关税的影响将低于此前预期,同时成本削减措施也将贡献积极效果。

上述预测基于美元兑日元汇率159:1、欧元兑日元汇率182:1的假设。公司维持2月13日公布的年度每股50日元的股息预测不变。

从摩托车到海事业务,雅马哈发动机交出了一份亮眼的半年成绩单。三项核心指标齐创历史新高、全年净利润预测大幅上调70%,显示出公司在全球市场波动中的韧性与增长潜力。尤其是海事产品业务在舷外机和水上摩托艇领域的稳健表现,进一步巩固了其在船用动力市场的地位。对于关注船用设备与海洋经济的人而言,雅马哈的这份财报无疑是一个积极信号。

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