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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月25日,荣亿精密发布2026年半年度报告。
报告显示,公司2026年上半年营业收入为2.52亿元,同比增长30.6%;归母净利润为-1122.72万元,同比下降114.92%;扣非归母净利润为-1324.97万元,同比下降161.96%;基本每股收益-0.07元/股。
公司自2022年5月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对荣亿精密2026年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.52亿元,同比增长30.6%;净利润为-1122.72万元,同比下降114.92%;经营活动净现金流为-3568.96万元,同比下降70.51%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长15.26%,近三个季度增速持续下降。
项目202512312026033120260630营业收入(元)1.25亿1.25亿1.27亿营业收入增速56.95%50.97%15.26%
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-0.1亿元,同比大幅下降114.92%。
项目202406302025063020260630归母净利润(元)--522.38万-1122.72万归母净利润增速-58.13%-114.92%
• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-702.6万元,-505.2万元,-945.2万元,连续为负数。
项目202512312026033120260630营业利润(元)-702.59万-505.24万-945.15万
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长30.6%,净利润同比下降114.92%,营业收入与净利润变动背离。
项目202406302025063020260630营业收入(元)-1.93亿2.52亿净利润(元)--522.38万-1122.72万营业收入增速-49.37%30.6%净利润增速-58.16%-114.92%
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0元、-522.4万元、-0.1亿元,同比变动分别为0%、58.16%、-114.92%,净利润较为波动。
项目202406302025063020260630净利润(元)--522.38万-1122.72万净利润增速-58.16%-114.92%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动30.6%,销售费用同比变动6.73%,销售费用与营业收入变动差异较大。
项目202406302025063020260630营业收入(元)-1.93亿2.52亿销售费用(元)-521.68万556.81万营业收入增速-49.37%30.6%销售费用增速-1.61%6.73%
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动30.6%,税金及附加同比变动-1.87%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目202406302025063020260630营业收入(元)-1.93亿2.52亿营业收入增速-49.37%30.6%税金及附加增速-46.9%-1.87%
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长75.01%,营业收入同比增长30.6%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目202406302025063020260630营业收入增速-49.37%30.6%应收票据较期初增速-150.84%75.01%
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长30.6%,经营活动净现金流同比下降70.51%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目202406302025063020260630营业收入(元)-1.93亿2.52亿经营活动净现金流(元)--2093.08万-3568.96万营业收入增速-49.37%30.6%经营活动净现金流增速-17.76%-70.51%
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为9.96%,同比下降26.98%;净利率为-4.46%,同比下降64.57%;净资产收益率(加权)为-4.74%,同比下降135.82%。
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为67.32%,同比增长27.76%;流动比率为1.13,速动比率为0.93;总债务为2.39亿元,其中短期债务为1.36亿元,短期债务占总债务比为57.21%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.22,现金比率低于0.25。
项目202406302025063020260630现金比率-0.220.22
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.11,同比下降11.55%;存货周转率为3.35,同比下降4.97%;总资产周转率为0.37,同比增长1.08%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.2亿元,较期初增长240.19%。
项目20251231期初在建工程(元)675.68万本期在建工程(元)2298.6万
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为833.6万元,较期初增长98.78%。
项目20251231期初长期待摊费用(元)419.34万本期长期待摊费用(元)833.59万
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