今天晚上利空又不少啊,有31个股票要减持股票,有11个提示风险,还有2个被立案,又有14个收到监管函,大家明天千万别踩雷立。所有发布利空公告的都梳理好了,大家自己避雷,
7月5日晚上发布减持公告的公司名单:(31个股票深夜公布减持公告)
一、控股股东及实控人减持
1.豪江智能:拟减持不超160万股,占比0.89%
2.仕佳光子:拟减持不超452万股,占比1%
3.天顺风能:拟减持3593.7万股,占比2%
4.泰嘉股份:控股股东已减持755.2万股,占比3%
5.数据港:拟减持2586.16万股,占比3%
6.海鸥股份:控股股东披露减持计划
7.宏和科技:股东持续减持,股权变动达1%
8.润和软件:拟减持487.97万股,占比0.61%
9.赛分科技:已减持416.46万股,占比1%
10.长城证券:已减持1666.53万股
11.神通科技:股东提前结束减持并公示结果
12.汉邦科技:大股东发布减持计划
13.西典新能:股东减持全部完成
14.亿纬锂能:减持旗下参股企业股份
二、高管、董事、监事减持
1.光力科技:高管拟减持不超1.95万股
2.唯科科技:董监高合计拟减持2.69万股
3.鼎汉技术:高管已减持27.28万股
4.合肥城建:高管已减持1.13万股
5.黄山谷捷:董监高同步披露减持计划
6.皖仪科技:公司高管发布减持预案
三、其他核心股东减持
1.奕瑞科技:股东拟定股份减持计划
2.中望软件:股东披露减持意向
四、核心股东协议转让变相减持的股票数量(9个)
福昕软件:实控人及一致行动人协议转让457万股,占总股本5%
好利科技:控股股东协议转让3293.46万股,占总股本18%,拟易主
当虹科技:股东协议转让560万股,占总股本5.06%
阿科力:股东合计协议转让1699.85万股,占总股本17.4%,拟易主
华菱精工:控股股东协议转让1066.72万股,占总股本8%
雪祺电气:股东协议转让2314.99万股,占总股本12.65%
ST东智:控股股东协议转让1.885亿股,占总股本14.76%,拟易主
德科立:股东拟询价转让159.24万股,占总股本1%
有研粉材:股东拟询价转让517.33万股,占总股本4.99%
7月5日晚上提示风险的公司名单:(11个股票提示风险)
一、退市类风险(最高风险等级)
国华退:处于退市整理期,即将完成摘牌退市
恒久退:处于退市整理期,即将完成摘牌退市
ST萃华:被实施退市风险警示,叠加立案调查,退市风险高
卓然股份:被实施退市风险警示,叠加立案调查,退市风险高
二、立案调查与监管处罚风险
ST萃华:立案调查事项未落地,违规结果存在重大不确定性
卓然股份:立案调查持续推进,财务合规性存疑
益盛药业:收到药监局风险控制措施,药品生产受监管限制
三、交易异常波动风险
ST宁科:股票交易异常波动,ST标的炒作风险较高
ST文峰:股价波动加剧,发布交易风险提示
宜宾纸业:短期股价异动,发布交易风险提示
韶能股份:股价异常波动,短期涨幅较大存在回调风险
7月5日晚上收到监管函的公司名单:(14个股收到监管函)
一、ST类监管问询(高风险)
ST亚士:股价异常波动被问询,叠加退市风险
ST洲际:2025年报遭监管问询,财务真实性存疑
ST八钢:股价异动被问询,控股股东同步回函
ST宁科:交易异常波动问询回函,炒作风险高
ST金顶:2025年报监管问询,财务合规受紧盯
二、年报信息披露监管问询(中风险)
气派科技:2025年报被监管问询,会计师同步核查
国博电子:2025年报信披监管问询,多轮回复财务细节
光峰科技:2025年报监管问询,核心财务事项被核查
京源环保:2025年报监管问询,审计机构回应疑点
精进电动:2025年报遭监管问询,营收利润为问询重点
辽宁成大:2025年报问询回复,经营财务全面核查
合盛硅业:2025年报监管问询,财务真实性被关注
时代新材:2025年报监管工作函回复,信披合规受关注
智洋创新:2025年报监管问询,信披准确性被核查
7月5日晚上被立案的公司名单:(2个公司被立案)
第一家:ST萃华
萃华珠宝(ST萃华)半年内两次被证监会立案调查,2026年2月首次因涉嫌信息披露违法违规被立案,核心涉及对外大额担保未及时披露、大额借款逾期及银行账户冻结等重大事项披露滞后等信披违规问题;同年5月再度因未在法定期限内披露2025年年度报告收到第二份立案告知书,叠加存货账实不符、债务逾期等内控缺陷,合规风险持续发酵。
第二家:卓然股份
卓然股份此次被立案调查,核心原因是涉嫌信息披露违法违规,具体指向公司在定期报告、重大事项披露等环节存在信息披露不真实、不准确或不完整的情形,叠加公司已被实施退市风险警示(ST),立案调查结果将直接影响其后续上市地位,合规风险与退市风险高度叠加。
ST洲际。ST洲际此次被交易所下发年报问询函,核心原因是其2025年年报被会计师出具保留意见审计报告、内部控制被出具否定意见审计报告,叠加公司存在未披露关联关系及关联方非经营性资金占用、担保信息披露不全等重大合规瑕疵,交易所针对上述非标意见涉及事项、财务数据真实性、内控缺陷整改及境外资产经营情况等问题提出问询,核查其信息披露的准确性与完整性。