岗位职责:

1、参与拟定、协助完成外部审计(年审、税审)及对内部控制体系有效性及其执行状况进行审计。

2、进行价值管理。实施经济效益审计、投资管理审计,对公司战略发展目标和经营目标的实现提供保障支持。

3、对完善公司治理结构、内控制度、风险管理等提出意见建议;

4、根据审计、调查情况,整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

5、实施风险管理审计。对各类资本投资、业务项目拓展和重大采购业务实施事前、事中及事后审计,对风险预警机制的执行情况进行审计监督。

6、开展项目审计。根据股东会、董事会、经营管理班子决议或主要领导的指示,以及《公司章程》等相关规定实施专项审计。

任职要求:

1、 有在事务所负责过企业项目审计或IPO项目者优先

2、 有3年以上企业内部审计、内控相关工作经验。大型企业审计、内控管理相关工作经验者优先

3、 掌握内控、审计、财务的基础理论与实务,了解流程优化的基础理论

4、 取得注册内部审计师、注册会计师、风险管理师等资格优先

5、 有较强的审计思维,能熟悉把控企业内部的风险

6、 良好的独立工作能力,较强的原则性,良好的职业操守、个人品质、严格的保密意识和团队协作意识

能接受经常出差;能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神; 工作主动性强。

有意向者请投简历至:wendy_j@meiya.com或380601752@qq.com

联系电话:姜小姐 020-22367856 微信:zyns0618

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