打开网易新闻 查看精彩图片

三季度,兴隆县联社审计部以强化审计监督,防范和化解经营风险为审计重点,开展审计工作,及时揭示经营管理活动中存在的风险隐患,提高审计监督工作效率。充分发挥了审计工作的监督作用,确保联社依法合规开展各项经营活动。

加大常规性和专项审计力度。通过不间断的检查、监督及后续整改,营造“有制可依、有制必依、执制必严、违制必究”的文化氛围。侧重专项审计审查力度,保持专项审计高压态势.坚持突出重点、以点带面、深挖深究、揭示风险隐患,提高审计针对性,真正发挥内部审计监督作用。

加大追责力度。督促业务条线部门对违规问题剖析原因,并完善业务办理操作流程,杜绝违规问题屡查屡犯,同时,对违法违规违纪责任人严肃追责,从而有效防范各类风险事件的发生。对各条线和岗位的检查,做到审计全面、干净利索、不拖泥带水,并把突出性、普遍性和多发性问题作为审计重点,最大限度发挥审计职能对案件风险的防控作用。