河北省平乡县各部门单位按照加强内部审计机构建设工作方案要求,扎实稳步推进内部审计工作,不断优化人员配备,通过建立健全内控制度、提升运行管理等,全面推进内审工作向纵深发展。

该县人民医院内部审计科配备3名审计人员,分别具备副高级医师、中级会计师、中级审计师等不同专业技术资格,并积极与兄弟医院共同探讨审计新思路,为高质量高效率的审计监督夯实了基础。

该县三和城市建设投资集团有限公司根据自身发展实际情况,对部分子公司存在内部控制制度不健全情况进行监督整改。县自来水供应公司建立健全了固定资产、存货、维修报修等内控制度;县益民垃圾处理中心建立健全了合同管理制度等。

该县发展和改革局内审科将内控理念嵌入信息系统中,通过“财政一体化系统”对制度和流程进行“固化”,真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。

该县公安局党委将内部审计监督作为防腐促廉的大事落实在行动上。通过多层次召开会议,多渠道反馈信息,多途径开展宣传,内审工作得到了全体干警的理解与支持,自觉摆正监督与被监督的关系,审计经费优先解决、工作用车优先安排、审计人员优先抽调、业务建设优先投入、评先创模优先考虑。

该县财政局内审科聘请第三方机构组成检查组,对内审发现问题进行积极整改,达到纠偏和预警的效果,提出合理化的意见,切实提高财政业务科室管理水平和资金分配使用规范性。

该县自然资源和规划局内审科积极配合县审计局完成对平乡北环城水系工程固定资产投资项目的审计工作,审减资金8万余元。(郝凤娈)