出台《阜新市审计整改提示督办暂行办法》,制定《审计整改档案管理办法(试行)》,建立市审计移送问题线索台账和档案,推动审计整改纳入市政府系统绩效考核指标……

为在全面振兴新突破三年行动中展现新作为,市审计局落实“如身使臂、如臂使指、如雷贯耳”要求,积极构建审计整改长效机制,建立健全以整改监督、提示、预警为核心的审计整改工作体系,全面提升整改质效,扎实推进整改监督闭环管理,高质量做好审计“后半篇文章”。

审计整改是发挥审计监督作用的重要环节,是审计工作的“最后一公里”。市委、市政府主要领导多次作出批示并主持召开专题会议,高位推动问题整改。市审计局把抓好审计整改作为重要政治任务,将年度审计查出问题整改情况和移送问题线索查办情况纳入市委审计委员会会议重要议题。市审计局将审计整改列入“一把手”工程,通过召开调度会、推进会、约谈被审计单位负责人等方式,层层压实审计整改责任,不折不扣抓好整改工作落实。

为认真落实整改督促检查责任,市审计局将查出的问题全面纳入清单,实行台账管理。收到审计报告后,立即向整改责任单位下发《审计整改提示函》,明确整改任务、整改要求、整改时限,确保整改工作有序推进。对查出的问题,各审计组按照立行立改、分阶段整改、持续整改要求,分类提出整改举措。在整改期限内,由市政府督查室、市审计局通过下发督办函、联合督查、电话问询等方式,动态跟踪整改进度,对责任单位进行督促检查,及时审核、整理整改证明材料,严格实行销号管理,以钉钉子精神推动问题改到位、改彻底。

市审计局始终把防范化解重大风险摆在突出位置,充分发挥参谋助手作用,对经跟踪督促催办后,仍未整改到位、存在逾期风险的重点难点问题,及时向市委、市政府提供预警类信息和决策类参考。同时,在日常审计工作中,注重前移监督关口,对涉及全局性、苗头性、倾向性的重要问题,向市委、市政府报告,推动立行立改。在今年市本级预算执行审计和市属学校领导干部经济责任审计中,针对上级转移支付资金结转较大、课后服务补助未缴纳个人所得税等潜在风险和共性问题,市委审计办主动预警、主动建议,市政府召开专题会议研究整改,促进财政转移支付资金拨付,推动市属学校依法缴纳个人所得税。

按照“全面、精准、严格、督办、约谈、报告”要求,2022年以来,市审计局不断加大审计整改督促催办力度,下达督办书48份、督办重点问题157个,召开整改调度会、推进会8次,约谈被审计单位22家,向市委审计委和市政府上报审计整改情况报告12份。同时,坚持监督与服务并重,各业务科室按照归口原则,主动对接相关责任部门,提供“点对点”指导,先行对整改措施、整改结果和证明材料进行审核把关,并在责任单位上报整改结果后,及时与上级审计机关进行沟通,增强审计整改精准性和实效性,全力推动各项整改任务如期销号。

2022年至今,我市共有审计署及省审计厅11个项目、291个问题全部整改到位。在2022年度市级审计查出的366个问题中,立行立改和分阶段整改问题356个,已整改349个,整改率达到98%,持续整改的10个问题均已制定整改措施。2022年度审计移送的10个问题线索,各受理部门均反馈了查办情况,39家企业、33人受到处理处罚,有效净化了市场环境,为全面振兴新突破提供了审计监督保障。