关于/秦皇岛港股份有限公司选聘2024年度审计机构项目招标公告
招标人秦皇岛港股份有限公司
1. 招标条件
本招标项目 秦皇岛港股份有限公司选聘2024年度审计机构项目 已由 秦皇岛港股份有限公司 批准实施,招标人为 秦皇岛港股份有限公司 ,资金来自 企业自筹 ,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围:对招标人编制的2024年半年度合并及公司财务报表进行审阅并出具审阅报告;对2024年度合并及公司财务报表进行审计,发表审计意见并出具审计报告;按上海证券交易所、香港联交所及相关监管机构监管披露要求,出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《涉及财务公司关联交易的专项说明》、《持续关联交易专项审阅函》等应由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、专项报告;对股份公司2024年度财务报告内部控制有效性进行审计,发表审计意见并出具内部控制审计报告;其他相关服务。具体见招标文件第四章招标人要求。

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