固定资产管理是企业管理中的一个重要组成部分,它涉及到企业的生产经营、财务管理、资产管理等多个方面,主要包括资产购置、资产验收、资产入账、资产使用、资产折旧、资产清查、资产报废等内容。下面是固定资产管理包括的一些主要内容:

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一、固定资产的购置
1.购置计划:根据企业的发展规划和生产经营需要,制定固定资产购置计划。购置计划应包括购置的资产名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
2.购置申请:填写固定资产购置申请表,详细说明购置资产的原因、用途、预期效益等信息。购置申请表经部门负责人、财务部门、资产管理部门等相关部门审核后,报企业领导审批。
3.购置审批:企业领导根据购置申请的内容和相关部门的审核意见,对购置申请进行审批。审批通过后,购置部门可以进行固定资产的购置。
4.购置执行:购置部门根据购置申请的内容和企业领导的审批意见,选择合适的供应商进行购置。在购置过程中,购置部门应与供应商签订购置合同,明确双方的权利和义务。购置合同应经财务部门、法律部门等相关部门审核后,报企业领导审批。购置部门按照购置合同的约定支付货款,并在收到固定资产后组织进行验收。
5.购置验收:购置部门应根据购置合同的约定和企业的验收标准,对购置的固定资产进行验收。验收合格后,由购置部门填写固定资产验收单,并报财务部门、资产管理部门等相关部门备案。
二、固定资产的验收
1.资产核对:核对资产的名称、规格、型号、数量、质量等信息是否与购置合同、发票等相关凭证一致。
2.技术验收:对资产的技术性能进行测试和检验,确保资产能够满足企业的生产经营需要。
3.文件验收:对购置资产的相关文件进行验收,如购置合同、发票、说明书、保修卡等。
4.验收报告:验收完成后,应出具详细的验收报告,验收报告应由资产管理人员、技术人员、使用部门负责人等相关人员共同签署。
三、固定资产的入账
1.资产分类:按照企业固定资产分类管理的相关规定,对购置的固定资产进行分类。
2.资产编码:为固定资产分配唯一的编码,以便于对资产进行管理和统计。
3.资产卡片:建立固定资产卡片,记录资产的相关信息,如资产名称、规格、型号、数量、购置日期、使用部门、使用人、存放地点等。
4.会计处理:根据资产卡片的信息,进行会计处理,包括资产的入账、折旧计提、减值准备计提等。
四、固定资产的使用
1.使用部门:明确固定资产的使用部门和使用人,确保资产得到合理使用。
2.使用培训:对使用人员进行必要的培训,使其了解资产的性能、操作规程、维护要求等,确保资产的正确使用和维护。
3.使用记录:建立固定资产使用记录,记录资产的使用情况,包括使用时间、使用人、使用目的、使用地点等。使用记录应定期进行更新和维护。
4.安全管理:加强对固定资产的安全管理,制定安全管理制度和操作规程,防止资产发生意外损坏或丢失。
五、固定资产的折旧
1.折旧政策:根据企业的财务制度和相关法律法规的规定,制定固定资产折旧政策。折旧政策应包括折旧方法、折旧年限、残值率等内容。
2.折旧计算:按照折旧政策的规定,对固定资产进行折旧计算。折旧计算应考虑资产的原值、残值率、折旧年限等因素。
3.会计处理:根据折旧计算的结果,进行会计处理,包括折旧的计提、分配等。
六、固定资产的清查
1.清查时间:定期对固定资产进行清查,确保资产的安全、完整和有效利用。清查时间一般为每年的年末或定期进行。
2.清查内容:清查资产的实际数量、使用状况、存放地点等信息,与固定资产卡片和会计账簿进行核对。
3.清查报告:清查完成后,应出具详细的清查报告,清查报告应包括清查的范围、时间、内容、结果等信息。清查报告应由资产管理人员、财务人员、审计人员等相关人员共同签署。
4.清查处理:对清查中发现的问题,应及时进行处理,包括资产盘盈、盘亏、损毁等情况的处理。处理结果应及时进行会计处理和调整。
七、固定资产的报废
1.报废申请:使用部门提出固定资产报废申请,详细说明报废资产的名称、规格型号、数量、购置日期、使用年限、报废原因、残值处理意见等。
2.报废审批:资产管理部门对报废申请进行审核,包括核实资产信息、评估资产净值、审查报废原因等,并提出审核意见。财务部门对报废申请进行复核,包括核对资产账面价值、审查报废处置收益等,并提出复核意见。报废申请经审核批准后,报企业领导审批。
3.报废处置:根据报废申请的审批意见,对报废资产进行处置。处置方式包括出售、捐赠、报废等。处置收益应按照企业的财务制度进行管理和核算。
4.报废清理:在完成报废处置后,对报废资产进行清理和注销。清理和注销工作应包括资产盘点、交接手续、账务处理等内容。清理和注销工作应按照企业的内部管理规定进行办理。
需要注意的是,不同的企业或组织在固定资产管理的具体内容和方法上可能会有所不同,需要结合自身的实际情况制定相应的管理制度和策略。如有其他问题,请提供更多信息我会尽力帮助你。
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