VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也即是指货物售价的利润税,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT税号主要作用是作为某间公司唯一的税务申报号码。英国现行的法律规定,只要公司年营业额超过6万英镑,就必须申请唯一的VAT税号。
需要申请VAT税号的企业
1、英国本地零售商需注册英国VAT税号;
2、出口英国的欧盟零售商需注册英国VAT税号;
3、欧盟之外零售商需注册英国VAT税号;
4、在英国经营电商平台需注册英国VAT税号;
5、如果你使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供的,你也从未在英国开设过办事处或者雇佣过当地的员工,想要进入亚马逊欧洲市场,就需要开通VAT税号。
申请英国VAT需要的资料
1、已经拥有英国公司主体;
2、股东董事的身份证和护照照片;(如果没有护照可以使用结婚证或驾照代替,这些都是国内比较常见的证件)
3、股东董事的个人地址证明。(地址证明常见的如:水电单、手机话费发票)
英国VAT申报流程
1、VAT申报表的填写和提交,需要遵循一系列步骤和规则。
2、信息搜集:首先,您需要收集与商业活动相关的所有信息,包括收入、支出、商品和服务的购买与销售等。
3、VAT义务确认:根据英国税法的规定,确定您是否负有向政府缴纳VAT的义务。
4、税额计算:基于您搜集的信息和税法规定,计算应缴纳的VAT税额。
5、申报表填写:将计算出的税额和其他必要信息填写至VAT申报表中。
6、提交与支付:将填写好的VAT申报表提交给英国税务局,并在规定时间内完成VAT税款的支付。
不注册英国VAT的后果
1、没有VAT号,则出口货物时无法享受进口增值税退税,在交易时无法提供有效的VAT发票。
2、卖家若没有绑定英国VAT税号,将会被电商平台移除销售权限、冻结、封号和关店等。
3、可能取消海外仓权限,无法在电商平台发布任何国家的海外仓商品。
英国VAT申报是商家在英国经营业务时不可或缺的一环。我们可以通过了解VAT的基本概念和申报流程,遵守相关法规和要求,以此来帮助您轻松应对VAT申报的挑战,确保业务的顺利运行。
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