为进一步严肃财经纪律,加强财务监督,规范财务支出,近期白水县民政局对民政全系统下属财务收支进行内部审计,这次审计从4月中旬到6月中旬结束,主要审计下属单位2021年收支情况。通过审计旨在发现问题,及时纠正问题,使民政资金使用更科学、更合规、更透明。提高民政资金使用效益,增强民政资金使用透明度,加强内部监督和廉政建设。
审计监督员要求审计人员必须严格执行《审计人员廉洁从审“八不准”纪律规定》和《审计“四严禁”工作要求》。内部审计工作大家要思想高度重视,互相配合,抓好整改,圆满完成内审工作。
(来源:白水县人民政府网站) 【投稿、区域合作请邮件 市场新观察 3613378752#qq.com24小时内回复。】
热门跟贴