ISO9001-2015体系文件:生产计划控制程序
1.目的
通过对过程中影响产品质量,交期的各个因素进行控制,确保产品质量,交期满足合同规定的要求。以确保按计划生产、如期出货。
2.范围
适用于本公司所有产品生产控制。亦包括托工生产计划。
3. 参考文件
3.1生产过程控制程序
3.2新产品导入程序
3.3采购控制程序
3.4订单审查管理程序
4. 权责
4.1 仓库:
4.1.1负责对原材料、半成品、成品的收发。;
4.2 品质部:
4.2.1负责原物料、半成品和成品之验收及检验。对不良品进行反馈,跟踪。
4.3 PMC部
4.3.1 负责生产指示与生产计划的管理,生产进度的控制 。
4.4 生产部:
4.4.1 根据生产排配表,组织生产。
4.5 市场部:
4.5.1负责接受客户订单,对订单进行跟踪,协调订单变更及交期事宜。
5. 定义
5.1生产计划:为满足客户要求,对生产所需的材料、人员、机器设备进行准备、分配及使用所做的生产计划排程。
5.2量产:即经过试产合格后所进行的大批量生产。
6. 流程
7 内容
7.1接收订单:
7.1.1客户下订购单后,市场部按《订单审查管理程序》规定接受客户订单,同时转换成公司内部信息给经理审核后交给PMC部门。
7.1.2新产品需试产时,工程部负责统筹试产及发出《试产通知单》予PMC。见《新产品导入控制程序》;PMC负责人安排人员参考《试产通知单》发出《生产指令单》,将产品之试产时间知会工程、生产、品质等部门。
7.2 生产负荷评估:
7.2.1 PMC部根据市场部信息做生产计划,生产计划主管组织进行生产负荷评估。
7.2.2 PMC根据物料清单确认物料是否可以满足生产,如不能满足,PMC填写《物料需求申购单》,交采购。
7.2.3 采购人员根据《物料需求申购单》询问有关厂商是否能满足交期,得到较为肯定的答复后,将结果反馈给PMC(无反馈则视为能满足交期)采购人员根据《采购控制程序》进行采购作业,PMC跟踪物料交期。
7.2.4 PMC根据物料交期,生产能力,评估订单交期,并将交期通知市场部跟单员,跟单员与客户协商,客户同意交期后,即可正式接受订单,PMC及时开出《生产指令单》。
7.2.5 PMC根据生产设备.生产负荷.评估是否需委外加工,需要委外加工,填写《托外加工单》按《委外加工管理办法》作业
7.2.6 PMC根据订单交期,物料状况,生产负荷,生产周期,等因素编排《生产排配表》。
7.3 进料检验:
7.3.1 供应商来料后,仓库将供应商的《送货单》给1份IQC。
7.3.2 IQC接《送货单》后,跟据《承认书》的参数和标准对物料进行检验。合格后贴《合格标》并通知仓库管理员入库,仓管员必须认真核对型号,数量,放置相应的仓位,及时将数据输入ERP系统。
7.3.3 不合格贴《不合格标》并填写《改善措施报告》交主管审核,需退货的物料,将检验报告交采购,PMC,仓库各一份。
7.4 物料领,退:
7.4.1 仓库按《生产排配表》提前4小时备料。
7.4.2 生产部按《生产排配表》拿制令单,提前四小时到仓库领料,仓管员以先进先出原则,按单发料,型号,物料数量必须当面核对清楚,发料后及时做清帐目,及时更新ERP系统数据。
7.4.3 生产线有不良物料退库,物料员开出《退料单》交主管审核,IPQC,IQC,PMC签字确认后退料。
7.4.4 需补料时,物料员开出《补料单》生产主管确认,PMC审核,总批准后方可领料。
7.5 治工具的管理。
7.5.1 对于新产品时,生产部根据样品制作治具。
7.5.2 根据工艺要求,制作相应的辅助夹具。以确保工艺的可靠性,标准性。
7.5.3 生产线必须妥善保管治工具,且作好清洁保养工作。
7.6 技术资料和工艺文件:
7.6.1 当接到样品时,品质工程师需及时做好相应SOP。
7.6.2 根据要求制定品质检测点的测试规范。
7.6.3 技术资料和工艺文件编制完成后,交由相关部门审核后才能生效。
7.7 生产过程控制:
7.7.1 生产线根据《生产排配表》按排生产。
7.7.2 生产线开拉前二小时将产品的首件,与《首件报告》交IPQC确认。
7.7.3 所有员工上岗前都要经过充分的培训,合格后方能持证上岗(IPQC监督持证)。
7.7.4 车间员工依据《作业指导书》的工艺要求进行操作,做好自检,互检。
7.7.5 检验员根据《监视和测量控制程序》的要求进行过程控制,不良品按《不合格品控制程序》作业。
7.7.6 在生产过程中,产线检验员进行在线全检,IPQC每小时对产线检验员工位的不良品进行确认,当超出管制线,及时填写《改善措施报告》,并通知相关部门处理。
7.7.7 品质部每天统计不良率。
7.7.8 生产部填写《生产日报表》,由部门主管审核后,交总经理部一份。
7.7.9 生产完成后,必须在《生产排配表》的时间内清尾,如不能按时清尾,拉长写明原因,交生产部主管确认,再转交PMC。
7.7.10 成品入库前,由生产部送QA进行检验,检验合格后盖合格印章。
7.7.11 生产部开出《入库单》,将成品入库。
7.7.12 仓库管理员认真核对成品与单据,及时更新ERP系统数据。
7.7.13 整体的生产进度由PMC监控,如有异常情况及时报告总经理,以便对产计划调整。
7.7.14 出货装车前,由跟单员确认型号,数量是否与单据相符。
7.8 设备的点检和日常维护:
7.8.1 品质工程师制定每台设备的点检项目,参数指标范围,点检频率,及点检表。
7.8.3 点检员根据《点检表》,定时对每台设备进行点检,并详细的记录点检数据。
7.8.4 设备的操作员根据《操作规范》认真对设备进行维护和保养,并记录到《设备/仪器
保养记录表》。
7.8.5 IPQC负责对设备点检和保养各环节进行检查,监督。
8.附件/附表
8.1 《物料需求申购单》SL-QP-PMC-01-01A
8.2 《生产指令单》 SL-QP-PMC-01-02A
8.3 《生产排配表》 SL-QP-PMC-01-03A
【体系管理】专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享!
【分享内容】企业内外部培训教材PPT,管理体系制度文件,表单模板案例,内部审核技巧,外部审核准备迎审技巧,管理体系建设实战案例,注册审核员考试资料,内部审核员培养教程,质量/安全/精益生产,制造行业书籍电子书,GB/GBT/HB/DB/QB/GJB,法律法规分享及解读,ISO9001,ISO14001,ISO45001,IATF16949,ISO13485,ISO27001,ISO17025,ISO22000,VDA系列,CQI系列等等标准体系管理知识及培训教材分享!!!
热门跟贴