金融界8月5日消息,*ST辉丰公告称,鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务,为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构,聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均无异议。本次聘任尚需提交公司股东大会审议。
本文源自:金融界AI电报
作者:公告君
金融界8月5日消息,*ST辉丰公告称,鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务,为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告与内部控制审计服务机构,聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均无异议。本次聘任尚需提交公司股东大会审议。
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