中访网数据 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月25日出具了关于江苏恒瑞医药股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对恒瑞医药截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,恒瑞医药在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告为无保留意见的内部控制审计报告,表明会计师事务所未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次审计结果反映了恒瑞医药在报告期内内部控制体系运行的有效性,为投资者评估公司治理与财务信息可靠性提供了重要依据。