中访网数据 信永中和会计师事务所于2026年3月25日发布了针对北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)的2025年度内部控制审计报告。报告指出,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对金山办公截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,金山办公在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告明确了建立健全并有效实施内部控制是金山办公董事会的责任,同时提示了内部控制固有的局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留审计意见的出具,表明第三方审计机构对金山办公报告期内财务报告内部控制体系的规范运行给予了肯定。